54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen
Haushaltsdiagramm
-547.903 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-547.903 €
30,75%
-401.350 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-401.350 €
22,52%
-333.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-333.000 €
18,69%
311.600 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
311.600 €
17,49%
-135.667 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-135.667 €
7,61%
37.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
37.000 €
2,08%
9.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.000 €
0,51%
-5.968 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.968 €
0,33%
200 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
200 €
0,01%
-160 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-160 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 357.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.424.048 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.066.248 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.066.248 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.066.248 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -272.160 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.338.408 € |